用友T3如何反记账?

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用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套。 2、点击“总账系统”进入页面。 3、点击“月末结账”,进入结账的页面。 4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。 5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。 6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。 7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。 9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证” 10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

怎么使用t3用友进行反记账处理?

使用 T3 用友进行反记账处理的步骤如下: 步骤 1:登录 T3 用友系统,进入财务管理模块,在财务模块的菜单中找到“反记账”菜单。 步骤 2:进入反记账页面后,选择需要反记账的账期,点击“确定”。 步骤 3:在反记账明细页面中,选择需要反记账的凭证列表,点击“反记账”按钮进行反记账处理。如果需要撤销反记账操作,可以选择需要操作的凭证,点击“撤销反记账”按钮进行操作。 步骤 4:反记账成功后,系统会自动对反记账凭证进行处理,将原来该凭证对应的科目余额调整回去。 需要注意的是,在进行反记账处理时,需要特别注意反记账的时间节点和反记账凭证的准确性,避免出现财务数据错误的情况。此外,在进行反记账处理后,还需要对后续财务数据进行核对和跟踪,确保财务数据的准确性和完整性。

用友t3怎么反结账?

步骤/方式1 点开总账系统,点击【月末结账】 步骤/方式2 选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”; 步骤/方式3 输入登录操作员的密码,【确定】即可 步骤/方式4 确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成

用友t3反记账怎么操作?

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。 反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。 反记账: 总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。